Présentation du budget 2009
Le budget 2009 a été établi en deux phases :
Le budget principal en fonctionnement s'élève à 1 747 841€ soit 32% de plus qu'en 2008. Il est caractérisé par les évolutions suivantes :
- charges de personnel : 530 200 € + 2,1%
- charges à caractère général : 267 600 € + 6,4%
- charges de gestion courante : 185 987 € - 20,1% Remboursement d'un trop perçu de 38 000 €
- impôts et taxes : 775 200 € +3,8%
- dotations participations : 272 200 € + 3.2% Dotation Globale de fonct. non augmentée
- produits de services : 71 000 € -10,2% cantine et garderie périscolaire
- produits de gestion courante : 506 500 €
Le budget principal d'investissement s'élève à 2 833 850 €
Il comprend principalement :
- le Relais de poste RN 23 : 200 000 €
- les giratoires de la Mairie : 25 148 €
- l'équipement associatif : 600 000 €
- le giratoire de la Châtellenie : 799 500 €